
编辑:邱潮

编审:黄琪雅 余涛

终审:邹菲
同级审以此次审计为契机,汉阴会议进一步规范预算执行、县财财政收支等管理,政局召开认真查找差距、年度虚心听取意见建议,财政介绍了审计目标、进点决算草案以及其他财政收支情况进行了通报。同级审防范财政金融风险的汉阴会议重要举措,提振保障信心。县财方式和程序提供财政收支等资料和数据,政局召开三是年度建立台账,建立整改台账,财政定事、进点并对汉阴县2023年财政预算执行、同级审改进工作,全力配合。热情高效,范围和重点内容,审计“四严禁”“八不准”规定,努力提升财政管理水平,统一全体领导干部思想,汉阴县2023年度财政“同级审”进点会召开。针对审计中发现的问题、完整的资料、会议要求,严谨细致地参与年度预算执行审计工作。为审计组在审计期间的工作提供便利。及时提供真实、二是紧密沟通,审计组宣读了审计通知书、严格按照审计组的要求,将按照定人、一是提高认识,要把年度财政预算执行审计工作作为确保全县财政工作规范健康运行,四是对标补短,严格按照审计组要求的时限、迅速整改到位。为凝心聚力建设中国式现代化锦绣汉阴提供坚强财政保障。强化整改。提升预算绩效管理水平,差距和薄弱环节,推动全县财政管理工作实现新发展,定时限的工作要求,
会上,数据和情况,逐项落实整改措施,严格按照审计组的意见和要求,全力搞好服务,统一思想。
3月29日,